Laskentatietojen määritys yhteensopiville yksiköille

Määritä laskentakoodit, joilla yhteensopiviin yksikköihin liittyvät kirjanpitotapahtumat luokitellaan taloustietojen raportoinnin yhteydessä. Tässä näytössä määritetyt laskentakoodit ovat käytettävissä Laskentakoodi-kentän hauissa yhteensopivien yksiköiden kirjaston tietuenäkymässä ja Yhteensopivien yksiköiden arviot -näytön Työpisteet-välilehdessä. Vain tässä näytössä luetellut laskennan omaisuuskoodit ovat kelvollisia yhteensopivien yksiköiden toimintoa varten.

  1. Valitse Työ > Projektit > Yhteensopivat yksiköt > Yhteensopivien yksikköjen laskentakoodit.
  2. Valitse Uusi tietue.
  3. Määritä seuraavat tiedot:
    Laskentakoodi
    Määritä yksilöllinen laskentakooditietueen yksilöivä koodi ja määritä sitten kuvaus viereiseen kenttään.
    Organisaatio
    Määritä laskentakoodin organisaatio.
  4. Määritä seuraavat Laskentakoodin tiedot:
    Sääntelyyn liittyvä tili
    Määritä lakimääräinen tili, joka liitetään tähän laskentakoodiin taloudellista raportointia varten, jos ulkoinen sääntelyorganisaatio, kuten Yhdysvaltain Federal Energy Regulatory Commission -viranomainen, edellyttää sitä.
    CapEx
    Valitse valinnaisesti tämä valintaruutu sen merkiksi, että tämä laskentakoodi liittyy vähintään yhteen käyttöomaisuuteen talousraportointia varten.
    Asenna GL
    Määritä valinnaisesti omaisuuserän asennukseen liittyvä pääkirjan laskentakoodi. Tätä koodia käytetään tapahtumien järjestelyyn, kun tilinpäätösraportteja laaditaan.
    Poista GL
    Määritä valinnaisesti omaisuuserän poistamiseen liittyvä pääkirjan laskentakoodi. Tätä koodia käytetään tapahtumien järjestelyyn, kun tilinpäätösraportteja laaditaan.
    O & M GL
    Määritä valinnaisesti omaisuuserän käyttöön ja ylläpitoon liittyvä pääkirjan laskentakoodi. Tätä koodia käytetään tapahtumien järjestelyyn, kun tilinpäätösraportteja laaditaan.
    GL-jäännösarvo
    Määritä valinnaisesti omaisuuserän, joka ei ole enää käytössä, jäännösarvoon liittyvä pääkirjan laskentakoodi. Tätä koodia käytetään tapahtumien järjestelyyn, kun tilinpäätösraportteja laaditaan.
  5. Valitse Ei käytössä -valintaruutu sen merkiksi, että laskentakoodi ei saa näkyä yhteensopivien yksiköiden laskentakoodien hauissa järjestelmässä.
  6. Valitse Tallenna tietue.