Definere regnskapsdetaljer for kompatible enheter

Definer regnskapskoder for å kategorisere økonomiske transaksjoner knyttet til kompatible enheter ved rapportering av betalingsinformasjon. Regnskapskoder som er definert i dette skjermbildet, vil være tilgjengelige i oppslag for feltet Regnskapskode på visning av posten for Bibliotek over kompatible enheter og i fanen Arbeidspunkter for skjermbildet CU-estimater. Bare regnskapsaktivakoder oppført på dette skjermbildet er gyldige for kompatibel enhetsfunksjonalitet.

  1. Velg Arbeid > Prosjekter > Kompatible enheter > Regnskapskoder for kompatible enheter
  2. Klikk på Ny post.
  3. Angi denne informasjonen:
    Regnskapskode
    Oppgi en unik kode som identifiserer regnskapskodeposten og angi en beskrivelse i feltet ved siden av.
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen til regnskapskoden.
  4. Spesifiser informasjon for Regnskapskodedetaljene:
    Regulatorisk konto
    Angi den forskriftsmessige kontoen som skal knyttes til denne regnskapskoden for økonomisk rapportering om nødvendig for en ekstern reguleringsorganisasjon som Federal Energy Regulator.
    CapEx
    Du kan også velge denne avkryssingsboksen for å indikere at denne regnskapskoden er knyttet til minst ett aktiva for økonomisk rapporteringsformål.
    Installer GL
    Angi eventuelt regnskapskoden for hovedboken som er tilknyttet installasjonen av et aktivum. Denne koden brukes til å organisere transaksjoner når regnskapsoppgjør er klargjort.
    Fjern GL
    Angi eventuelt regnskapskoden for hovedboken som er tilknyttet fjerningen av et aktivum. Denne koden brukes til å organisere transaksjoner når regnskapsoppgjør er klargjort.
    O og M GL
    Angi eventuelt regnskapskoden for hovedboken som er tilknyttet operasjonen og vedlikeholdet av et aktivum. Denne koden brukes til å organisere transaksjoner når regnskapsoppgjør er klargjort.
    Berge GL
    Du kan eventuelt angi regnskapskoden for hovedboken som er tilknyttet restverdien for et aktivum som ikke lenger er i bruk. Denne koden brukes til å organisere transaksjoner når regnskapsoppgjør er klargjort.
  5. Velg Ikke i bruk-boksen for å indikere at regnskapskoden ikke skal vises i oppslag for regnskapskoder for kompatible måleenheter i hele systemet.
  6. Klikk på Lagre post.