Opções de materiais
Consulte opções do módulo de materiais na tabela a seguir:
Código | Descrição | Tipo de validação | Módulo | Fixo | Valores válidos | Valor padrão |
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HELDBINS | Ao receber material de compra direta, defina como OPTIONAL para tornar o campo Compartimento opcional. Defina como PROTECTED para limpar e proteger o campo Compartimento. Defina como REQUIRED para tornar o campo Compartimento obrigatório. | Código | Materiais | '-' | OPTIONAL, PROTECTED, REQUIRED | PROTEGIDO |
ISSTOEMP | Permite a emissão de peças para funcionários. Se o valor for NO, as peças não poderão ser emitidas para funcionários. Se o valor for YES, todas as peças poderão ser emitidas para funcionários. Se o valor for KITS ONLY, somente as peças controladas como kits poderão ser emitidas para funcionários. | Código | Materiais | '-' | YES, NO, KITS ONLY | NÃO |
KITLDESC | Forneça um valor padrão para Descrição do lote de kit na tela Montar kit. | Texto livre | Materiais | '-' | ||
KITPPULD | Se YES for selecionado, defina a caixa de seleção Peça extraída como marcada por padrão na tela Montar kit. Se NO for selecionado, a caixa de seleção Peça extraída será desmarcada por padrão. | Código | Materiais | '-' | YES, NO | NÃO |
LOTIEXPL | Se NO for selecionado, o sistema não permitirá a emissão de uma peça que tenha expirado (Data de validade do lote da peça). Se YES for selecionado, o sistema permitirá a emissão de uma peça que tenha expirado. | Código | Materiais | '-' | YES, NO | SIM |
MANUSRTN | Especifique o status de usuário da Devolução ao fornecedor que é automaticamente gerada quando uma peça recebida é aprovada com a quantidade de devolução inserida. Se o campo estiver em branco ou inválido, o sistema gerará a devolução com o status de aprovada. Se tiver um status de usuário válido (Entidade DOST) com um código de sistema U, R ou A, o sistema gerará a devolução com o status de designada. | Texto livre | Materiais | '-' | ||
PDRCPTTO | Determina o valor padrão do campo Direto para OS padrão para os almoxarifados. O campo Direto para OS padrão determina se os materiais de compra direta devem ser recebidos diretamente na ordem de serviço ou no almoxarifado (como item retido). Defina como "OS" para que a caixa de seleção Direto para OS padrão seja marcada por padrão. Defina como "RETIDO" para que a caixa de seleção Direto para OS seja desmarcada por padrão. | Código | Materiais | '-' | WO, HELD | OS |
PRCNTCAT | Determina se um novo registro de catálogo de fornecedor será criado para uma peça em um contrato de compra, se o registro ainda não existir. Se definido como ON, será criado um registro assim que a peça for adicionada ao contrato. Se definido APPR, um ou mais registros poderão ser criados quando o contrato for aprovado. Se definido como OFF, nenhum registro de catálogo será criado. | Código | Materiais | '-' | ON, OFF, APPR | ON |
RQCPYPRC | Ao copiar uma requisição, se definido como "SIM", o sistema copiará os preços de requisição na nova requisição. Se definido como "NÃO", o sistema usará a determinação de preço da peça atual. O valor padrão é "SIM". | Código | Materiais | '-' | YES, NO | SIM |
RQDEFSUP | Determina se o fornecedor preferencial na guia Almoxarifados do formulário Peças é utilizado para padronizar o fornecedor na guia Peças do formulário Requisições ao criar uma requisição manualmente. Se definido como STORE, será utilizado o fornecedor preferencial na guia Almoxarifados da tela Peças. Se deixado em branco, será utilizado o fornecedor preferencial na guia Fornecedores do formulário Peças. Se definido como SUPPLIER, será utilizado o fornecedor preferencial na guia Fornecedores do formulário Peças. O fornecedor preferencial na guia Almoxarifados do formulário Peças não será considerado nesse caso.
Nota: Se o fornecedor for especificado no cabeçalho da requisição, este valor sempre utilizará como padrão o que está definido na guia Peças.
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Código | Materiais | '-' | STORE, SUPPLIER | FORNECEDOR |
RQPOSTAT | Determina o status da ordem de compra quando o usuário clicar no botão Gerar OC na tela Requisição. Insira um status válido para a entidade DOST que esteja associada a um status de sistema U, R ou A. Se for deixado em branco ou se o status inserido não for válido, a ordem de compra será criada com o status padrão do sistema (Incompleto). | Texto livre | Materiais |