Skapa en leverantörskatalog

Skapa en leverantörskatalog och etablera och underhåll en lista över leverantörens materiel.

Så här skapar du en leverantörskatalog:

  1. Välj Materiel > Inställningar > Leverantörer.
  2. Välj den leverantör du vill skapa en artikelkatalog för och klicka på fliken Artiklar.
  3. Klicka på Lägg till artikel.
  4. Ange följande information:
    Artikel
    Ange vilken artikel som ska läggas till i rekvisitionen. Artikelorganisation, Valutakurs och Datum för senaste uppdatering fylls i automatiskt.
    Skick
    Ange skick om artikeln är en överordnad artikel som spåras efter skick. Om vald artikel är en underordnad artikel som spåras efter skick fylls Skick i automatiskt.
    Leverantörs artikelbeskrivning
    Ange leverantörens beskrivning av artikeln.
    Katalogreferens
    Ange leverantörens artikelnummer. Det kan vara samma som befintligt artikelnummer.
    Kostnadskod
    Ange den kostnadskod som artikelns kostnad ska associeras med.
    Bruttopris
    Ange leverantörens pris för artikeln utan rabatter eller ytterligare avgifter. Efter att du justerat bruttopriset med rabatter och andra avgifter uppdateras Nettopris och Lokalt pris baserat på organisationens valuta. Följande ekvation används:

    (Pris / Valutakurs) / Antal per ink.enh = Lokalt pris

    Reparationspris
    Ange leverantörens pris för reparation av artikeln.
    Obs!

    Reparationspris aktiveras endast om Artikeln är en defekt artikel.

    Skattekod
    Ange skattekod för artikeln som identifierar den skattestruktur som ska gälla alla tillämpliga skatter för inköp av artikeln.
    Föredragen leverantör
    Markera detta om du vill ange att leverantören är den föredragna för artikeln.
    Sista giltighetsdatum
    Ange sista giltighetsdatum för att ange vilket datum leverantörens kataloginformation bör bytas ut med en ny katalogpost (nytt pris, artikelnummer, osv).
    Kommentarer
    Ange eventuella kommentarer för kombinationen av leverantör och artikel.
    Minsta orderkvantitet
    Ange minsta kvantitet av artikeln som kan beställas från leverantören.
    Inköpsenhet
    Ange måttenhet för inköp av artikeln.
    Kvant per inköpsenhet
    Ange konverteringsfaktor om inköpsenheten är en annan från inventariets måttenhet.
    Ledtid (dagar)
    Ange genomsnittligt antal dagar som leverantören behöver för att leverera beställda varor.
    Nummer på reparationsartikel
    Ange nummer/kod för leverantören som ska utföra reparationen av artikeln.
    Obs!

    Nummer på reparationsartikel aktiveras endast om Artikeln är en defekt artikel.

    Documoto bok-ID
    Ange en specifik Documoto-bok som ska associeras med artikeln.
    Documoto artikel-ID
    Ange ett unikt artikelnummer för Documoto.
  5. Klicka på Skicka.
    Obs!

    Radera en artikel genom att markera den och klicka på Radera artikel.

    Datum för senaste uppdatering fylls i automatiskt med systemdatum för senaste ändringarna till artikelposten.

    Om du vill lägga till artikelassociation för iProcure klickar du på Lägg till iProcure-artikelassociation.

    Uppdatera iProcure-artiklar i artikelkatalogen genom att klicka på Uppdatera iProcure-artiklar.

    Uppdatera valda iProcure-artiklar i artikelkatalogen genom att klicka på Uppdatera valda iProcure-artiklar.

    Visa iProcure-synk.fel genom att klicka på Visa iProcure-synk.fel.

    Skapa en alternativ katalogreferens för leverantören genom att klicka på Alternativ katalogreferens.